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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026567
Monto de la Factura
₲ 4.956.000
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.663.821
IVA
₲ 450.545
Retención DNCP
₲ 17.481
Retención IVA
₲ 135.164
Retención Renta
₲ 135.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213940
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.945.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.931.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405803
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA PARA CASA MATRIZ Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas