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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005269
Monto de la Factura
₲ 9.479.950
Nro. de Orden de Pago
96
Fecha de Orden de Pago
23-10-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.921.064
IVA
₲ 861.814

Retención DNCP
₲ 33.438
Retención IVA
₲ 258.544
Retención Renta
₲ 258.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218754
Monto Contrato
₲ 59.962.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.371.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.381.540

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415563
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos de Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas