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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030802
Monto de la Factura
₲ 2.228.586
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
28-08-2023
Fecha Emisión Cheque
15-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.096.896
IVA
₲ 202.599
Retención DNCP
₲ 8.104
Retención IVA
₲ 60.780
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214668
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.385.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.831.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405575
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopiados para Casa Matriz y CAES - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas