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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027167
Monto de la Factura
₲ 2.856.866
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
02-05-2023
Fecha Emisión Cheque
23-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.688.439
IVA
₲ 259.715
Retención DNCP
₲ 10.077
Retención IVA
₲ 77.915
Retención Renta
₲ 77.915
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214668
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.385.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.831.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405575
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopiados para Casa Matriz y CAES - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas