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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035445
Monto de la Factura
₲ 6.759.886
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
17-06-2024
Fecha Emisión Cheque
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.300.213
IVA
₲ 614.535
Retención DNCP
₲ 23.598
Retención IVA
₲ 184.361
Retención Renta
₲ 245.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214668
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.385.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.831.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405575
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopiados para Casa Matriz y CAES - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas