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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005163
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.966.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            26
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-04-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-04-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-04-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.732.185
        
                                    IVA
                            
            ₲ 360.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 13.989
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 108.164
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 108.164
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN RODRIGUEZ
        
                                    RUC
                            
            2514872-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            38D
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-22-223238
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.966.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.962.502
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.732.185
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            418384
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Maquinarias Menores para Casa Matriz, Filiales y CAES.
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Economicas
        