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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000226
Nro. de Timbrado
15587809
Monto de la Factura
₲ 1.385.500
Nro. de Orden de Pago
666
Fecha de Orden de Pago
03-08-2022
Fecha Emisión Cheque
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.341.605
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 4.887
Retención IVA
₲ 37.786
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRICIDAD YACYRETÁ S.A.
RUC
80087174-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215312
Monto Contrato
₲ 6.611.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.605.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.315.473

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410610
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas