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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002902
Nro. de Timbrado
16225690
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
23-06-2023
Fecha Emisión Cheque
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.227.132
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 8.113
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224224
Monto Contrato
₲ 48.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.820.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.278.025

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas