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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008061
Nro. de Timbrado
15337659
Monto de la Factura
₲ 3.663.000
Nro. de Orden de Pago
843
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.447.050
IVA
₲ 333.000

Retención DNCP
₲ 12.920
Retención IVA
₲ 99.900
Retención Renta
₲ 99.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
3/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211555
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.510.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.458.525

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403140
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales