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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000018
Nro. de Timbrado
15036226
Monto de la Factura
₲ 27.568.000
Nro. de Orden de Pago
6162
Fecha de Orden de Pago
25-04-2022
Fecha Emisión Cheque
25-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.061.818
IVA
₲ 2.506.182

Retención DNCP
₲ 97.240
Retención IVA
₲ 751.855
Retención Renta
₲ 751.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALCIDES QUIROGA BAEZ
RUC
2111548-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211062
Monto Contrato
₲ 122.542.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.243.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.436.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404750
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia