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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000019
Nro. de Timbrado
15036226
Monto de la Factura
₲ 15.353.000
Nro. de Orden de Pago
6166
Fecha de Orden de Pago
11-05-2022
Fecha Emisión Cheque
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.447.872
IVA
₲ 1.395.727

Retención DNCP
₲ 54.154
Retención IVA
₲ 418.718
Retención Renta
₲ 418.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALCIDES QUIROGA BAEZ
RUC
2111548-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211062
Monto Contrato
₲ 122.542.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.243.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.436.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404750
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia