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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000920
Nro. de Timbrado
15803330
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. de Orden de Pago
3255
Fecha de Orden de Pago
21-06-2023
Fecha Emisión Cheque
21-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.881.533
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 22.045
Retención IVA
₲ 170.455
Retención Renta
₲ 170.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218505
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.973.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.231.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSER
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria