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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023036
Nro. de Timbrado
15390267
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
751
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.349.273
IVA
₲ 2.545.455

Retención DNCP
₲ 98.764
Retención IVA
₲ 763.637
Retención Renta
₲ 763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222888
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.975.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.349.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408533
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO CESSET Y LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL RECTORADO DE UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado