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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002997
Nro. de Timbrado
16022874
Monto de la Factura
₲ 10.145.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
24-03-2023
Fecha Emisión Cheque
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.546.906
IVA
₲ 922.273

Retención DNCP
₲ 35.784
Retención IVA
₲ 276.682
Retención Renta
₲ 276.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217182
Monto Contrato
₲ 50.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.239.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.319.529

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410452
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos para equipos odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia