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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009236
Nro. de Timbrado
15663957
Monto de la Factura
₲ 18.836.300
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
19-01-2023
Fecha Emisión Cheque
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.725.815
IVA

Retención DNCP
₲ 66.441
Retención IVA
₲ 513.717
Retención Renta
₲ 513.717
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217781
Monto Contrato
₲ 18.836.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.819.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.725.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415048
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO - PROYECTO CONACYT SERT20-54
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas