Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001041
Nro. de Timbrado
16086759
Monto de la Factura
₲ 35.566.300
Nro. de Orden de Pago
3114
Fecha de Orden de Pago
18-04-2023
Fecha Emisión Cheque
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.469.504
IVA
₲ 2.233.300

Retención DNCP
₲ 125.452
Retención IVA
₲ 969.990
Retención Renta
₲ 969.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
65/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222725
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.838.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.385.216

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420234
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHOS DE TEJAS ESPAÑOLAS AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria