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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003870
Nro. de Timbrado
16129063
Monto de la Factura
₲ 7.824.828
Nro. de Orden de Pago
775
Fecha de Orden de Pago
29-06-2023
Fecha Emisión Cheque
17-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.363.520
IVA
₲ 711.348

Retención DNCP
₲ 27.600
Retención IVA
₲ 213.404
Retención Renta
₲ 213.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213530
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.084.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.812.612

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408062
Nombre de la Licitación
Servicios de Extracción de Basuras en Contenedores para Casa Matriz - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas