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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001785
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15328187
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.995.440
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            758
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-01-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.406.163
        
                                    IVA
                            
            ₲ 908.676
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 35.257
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 272.603
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 272.603
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
        
                                    RUC
                            
            80010941-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-22-216339
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.995.440
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.986.626
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.406.163
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            408274
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PATOLOGICA Y RESIDUOS QUIMICOS, LIQUIDOS DE LOS LABORATORIOS DEL CEMIT DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO - PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
        
                                    Convocante
                            
            Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        