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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006233
Nro. de Timbrado
16020736
Monto de la Factura
₲ 868.100
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
29-06-2023
Fecha Emisión Cheque
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 864.272
IVA
₲ 78.918

Retención DNCP
₲ 3.062
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211853
Monto Contrato
₲ 36.574.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.848.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.678.352

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404394
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia