Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000953
Nro. de Timbrado
15514685
Monto de la Factura
₲ 8.436.360
Nro. de Orden de Pago
797
Fecha de Orden de Pago
06-09-2022
Fecha Emisión Cheque
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.938.997
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 29.757
Retención IVA
₲ 230.083
Retención Renta
₲ 230.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215311
Monto Contrato
₲ 83.368.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.295.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.364.821

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410610
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas