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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000408
Nro. de Timbrado
15883061
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.253.907
IVA
₲ 41.364

Retención DNCP
₲ 4.875
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
005/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213204
Monto Contrato
₲ 12.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.178.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.931.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414163
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Pasajes Terrestres para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura