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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0011267
Nro. de Timbrado
15565000
Monto de la Factura
₲ 39.835.000
Nro. de Orden de Pago
1067
Fecha de Orden de Pago
23-03-2023
Fecha Emisión Cheque
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.486.545
IVA
₲ 3.621.364

Retención DNCP
₲ 140.509
Retención IVA
₲ 1.086.409
Retención Renta
₲ 1.086.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211412
Monto Contrato
₲ 77.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.831.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.307.441

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404624
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y otros - Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica