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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0020128
Nro. de Timbrado
16049570
Monto de la Factura
₲ 1.861.270
Nro. de Orden de Pago
3716
Fecha de Orden de Pago
06-02-2023
Fecha Emisión Cheque
06-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.770.585
IVA
₲ 134.434

Retención DNCP
₲ 6.607
Retención IVA
₲ 40.330
Retención Renta
₲ 40.330
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.760

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212741
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.019.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.056.889

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407455
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria