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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010405
Nro. de Timbrado
001-001-0010405
Monto de la Factura
₲ 1.090.000
Nro. de Orden de Pago
3485
Fecha de Orden de Pago
17-10-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.037.709
IVA
₲ 79.091

Retención DNCP
₲ 3.869
Retención IVA
₲ 23.727
Retención Renta
₲ 23.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212741
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.019.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.056.889

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407455
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria