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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002962
Nro. de Timbrado
15674931
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. de Orden de Pago
1235
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.586.205
IVA

Retención DNCP
₲ 54.673
Retención IVA
₲ 422.727
Retención Renta
₲ 422.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217951
Monto Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.486.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.586.205

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415048
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO - PROYECTO CONACYT SERT20-54
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas