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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0018641
Nro. de Timbrado
14704036
Monto de la Factura
₲ 8.820.000
Nro. de Orden de Pago
15383
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.307.799
IVA
₲ 801.818

Retención DNCP
₲ 31.111
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23010-20-191650
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.836.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.243.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel