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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-004250
Nro. de Timbrado
15616734
Monto de la Factura
₲ 6.095.000
Nro. de Orden de Pago
16131
Fecha de Orden de Pago
18-08-2022
Fecha Emisión Cheque
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.741.047
IVA
₲ 554.091

Retención DNCP
₲ 21.499
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23010-20-195121
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.362.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.193.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379832
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PREVENTIVO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel