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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007487/0007488
Nro. de Timbrado
11681809
Monto de la Factura
₲ 17.030.000
Nro. de Orden de Pago
214
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.659.675
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 60.689
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 309.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MANUEL ESCOBAR
RUC
3553525-3
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-130588
Monto Contrato
₲ 17.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.659.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306660
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computadora
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas