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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001074
Nro. de Timbrado
11880946
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.891.273
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-126761
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.891.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307369
Nombre de la Licitación
Gasto por Servicios, Aseo, mantenimiento y reparaciones
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas