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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-001069
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11753730
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 17.447.800
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            0
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-12-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-12-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-12-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 16.592.541
        
                                    IVA
                            
            ₲ 858.891
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 62.177
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 475.849
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 317.233
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80002756-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28007-16-130824
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 17.447.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 17.447.800
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 16.592.541
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            308769
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Pinturas y colorantes
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias de la Producción
        