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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004358
Nro. de Timbrado
15888392
Monto de la Factura
₲ 17.063.600
Nro. de Orden de Pago
970
Fecha de Orden de Pago
26-06-2023
Fecha Emisión Cheque
26-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.057.624
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 60.188
Retención IVA
₲ 465.371
Retención Renta
₲ 465.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CEGA INDUSTRIAL S.A.
RUC
80108519-5
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-214930
Monto Contrato
₲ 71.316.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.665.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.435.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408608
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio y Cal en Pasta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc