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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001260
Nro. de Timbrado
15663810
Monto de la Factura
₲ 12.546.000
Nro. de Orden de Pago
1284
Fecha de Orden de Pago
05-08-2022
Fecha Emisión Cheque
05-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.806.355
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 44.253
Retención IVA
₲ 342.164
Retención Renta
₲ 342.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WALDEMAR WILLMS LOWEN
RUC
619622-5
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-214084
Monto Contrato
₲ 51.706.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.660.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.657.695

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411769
Nombre de la Licitación
Servicio mecanizado del manchon y tornillos del accionamiento principal del molino I del Cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc