- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Nro. de Timbrado
13771059
Monto de la Factura
₲ 537.067
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
07-05-2020
Fecha Emisión Cheque
07-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.878
IVA
₲ 48.824
Retención DNCP
₲ 1.894
Retención IVA
₲ 14.647
Retención Renta
₲ 14.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-177205
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.973.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.233.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361685
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento, reparacion e instalacion de acondicionadores de aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah