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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000961
Nro. de Timbrado
13770816
Monto de la Factura
₲ 13.280.000
Nro. de Orden de Pago
70057
Fecha de Orden de Pago
23-07-2020
Fecha Emisión Cheque
23-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.956.364
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 43.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22012-20-187719
Monto Contrato
₲ 13.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.956.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375218
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu