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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001002
Monto de la Factura
₲ 2.319.817
Nro. de Orden de Pago
20179834
Fecha de Orden de Pago
17-11-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.248.959
IVA
₲ 208.038
Retención DNCP
₲ 8.447
Retención IVA
₲ 62.411
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alicia Susana Fernández Caballero
RUC
551319-7
Número de Contrato
56378
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-131363
Monto Contrato
₲ 63.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.600.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.109.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304306
Nombre de la Licitación
Cd6154_Servicios de Escribanía
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande