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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 1.362.832
Nro. de Orden de Pago
201710388
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.357.876
IVA
₲ 123.894

Retención DNCP
₲ 4.956
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Alicia Susana Fernández Caballero
RUC
551319-7
Número de Contrato
56378
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-131363
Monto Contrato
₲ 63.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.600.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.109.998

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304306
Nombre de la Licitación
Cd6154_Servicios de Escribanía
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande