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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020427
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
201610223
Fecha de Orden de Pago
09-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
IVA
₲ 218.182

Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
6700
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-129584
Monto Contrato
₲ 54.885.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.885.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.195.209

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304374
Nombre de la Licitación
Cd6182-2016.Seguro de Aeronavegación del Avión Beechcraft y Cessna
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande