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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0020414
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            201610223
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-12-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-12-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-12-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.132.364
        
                                    IVA
                            
            ₲ 681.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 26.727
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 204.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 136.364
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CENTRAL S.A. DE SEGUROS
        
                                    RUC
                            
            80002434-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            6700
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-25002-16-129584
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 54.885.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 54.885.600
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 52.195.209
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            304374
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Cd6182-2016.Seguro de Aeronavegación del Avión Beechcraft y Cessna
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        