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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0038406
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 90.310
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            201610732
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-12-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-01-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-01-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 89.982
        
                                    IVA
                            
            ₲ 8.210
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 328
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EQUIFAX PARAGUAY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80045898-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            56340
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-25002-16-124994
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 18.108.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.029.020
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.870.160
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            304712
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
             Cd_6137 Contratación de Servicio de Informaciones Comerciales 
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        