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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 684.000
Nro. de Orden de Pago
20181381
Fecha de Orden de Pago
27-02-2018
Fecha Emisión Cheque
19-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 667.639
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.681
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 13.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
56338
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-123435
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.645.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.094.051

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304800
Nombre de la Licitación
Cd6147_Provisión de Periódicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande