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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002871
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. de Orden de Pago
20169623
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.995.593
IVA
₲ 286.364

Retención DNCP
₲ 11.225
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 57.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
56351
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-126249
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.945.646

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311980
Nombre de la Licitación
Servicio de Pintura de Emblema y Número para Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande