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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 18.750.000
Nro. de Orden de Pago
20175544
Fecha de Orden de Pago
05-07-2017
Fecha Emisión Cheque
26-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.830.909
IVA
₲ 1.704.545

Retención DNCP
₲ 66.818
Retención IVA
₲ 511.364
Retención Renta
₲ 340.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO
RUC
686334-5
Número de Contrato
56370/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-130217
Monto Contrato
₲ 18.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.830.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315276
Nombre de la Licitación
Cd_6184 Adquisición de Jeringas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande