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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000064
Nro. de Timbrado
12965685
Monto de la Factura
₲ 84.032.000
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.726.429
IVA

Retención DNCP
₲ 305.571
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
016/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22015-18-167624
Monto Contrato
₲ 84.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.032.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.726.429

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355211
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes