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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020196
Monto de la Factura
₲ 39.557.397
Nro. de Orden de Pago
250
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.260.191
IVA
₲ 3.596.126
Retención DNCP
₲ 139.530
Retención IVA
₲ 1.078.838
Retención Renta
₲ 1.078.838
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-194560
Monto Contrato
₲ 69.998.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.998.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.933.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac
