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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003421
Monto de la Factura
₲ 55.432.452
Nro. de Orden de Pago
1813
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.213.337
IVA
₲ 5.039.311

Retención DNCP
₲ 195.523
Retención IVA
₲ 1.511.796
Retención Renta
₲ 1.511.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-196865
Monto Contrato
₲ 119.264.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.217.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.338.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386430
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES ATLAS DEL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac