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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000414
Nro. de Timbrado
15785544
Monto de la Factura
₲ 80.078.850
Nro. de Orden de Pago
2182
Fecha de Orden de Pago
14-10-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.760.730
IVA
₲ 7.279.895

Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 1.170.862
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Ruben Casco Escobar
RUC
859999-8
Número de Contrato
208/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30219-22-219023
Monto Contrato
₲ 80.078.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.931.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.760.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418020
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO CALLE QUEBRACHO
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza