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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003315
Monto de la Factura
₲ 25.000
Nro. de Orden de Pago
104506
Fecha de Orden de Pago
06-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.772
IVA
₲ 2.273

Retención DNCP
₲ 89
Retención IVA
₲ 683
Retención Renta
₲ 456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
27494
Código de Contratación (CC)
CD-25007-11-35970
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.727.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.937.101

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222415
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc