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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000770
Nro. de Timbrado
15429232
Monto de la Factura
₲ 2.296.000
Nro. de Orden de Pago
738
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.222.945
IVA
₲ 208.727

Retención DNCP
₲ 8.349
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 62.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-202256
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.880.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.250.707

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389754
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas