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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0263319
Nro. de Timbrado
15000375
Monto de la Factura
₲ 452.320
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.927
IVA
₲ 41.120

Retención DNCP
₲ 1.645
Retención IVA
₲ 12.336
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-202619
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.675.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.546.052

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389745
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas