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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042577
Nro. de Timbrado
14935159
Monto de la Factura
₲ 3.069.868
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
01-11-2021
Fecha Emisión Cheque
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.888.884
IVA
₲ 279.079

Retención DNCP
₲ 10.828
Retención IVA
₲ 83.724
Retención Renta
₲ 83.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-204103
Monto Contrato
₲ 3.992.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.988.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.757.018

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TALLER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas